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审计费降价712万元!变更会计师事务所!

以公允合理的定价原则确定并通过公开招标确定,2025 年度境内外财务报表审计和中期审阅费用为 2330 万元(含税)、内部控制审计费用为 170 万元(含税),...变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:公司原聘任的会计师...

联芸科技(688449)审计委员会议事规则(2025年5月修订)

(三)审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告,与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法;...审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议,审核外部审计机构的审计费用及聘用条款,不受公司主要股东、实际控制人或者...

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

4.审计收费 信永中和事务所的审计服务收费是按照公司...我们同意公司聘任信永中和事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构并同意其报酬,并将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会和2025年第一次临时股东大会审议。...

每周股票复盘:上海九百(600838)变更会计师事务所,推进创新转型

上海九百关于变更会计师事务所的公告公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为2025年度财务审计和内部控制审计机构,原聘任的会计师事务所为中汇会计师事务所。变更原因是中汇已...2025年度审计收费为68万元,较上一年度减少2万元。...

润泽科技(300442)内部审计制度(2025年5月)

内控审计部对审查过程中发现的内部控制缺陷,应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况。内控审计部在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或者重大风险,应当及时向...

科蓝环保:内部审计制度(北交所上市后适用)

第十八条 内部审计机构在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险,应当及时向审计委员会报告。审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的,应当及时向董事会报告。董事会认为公司内部控制存在重大缺陷或...

上海九百(600838)上海九百关于变更会计师事务所

并根据年报审计需配备的审计人员情况投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。...审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请中兴财光华为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,并将该议案提 ...

粤高速A(000429)拟变更会计师事务所

2024年上市公司审计收费:187.74万元 2024年本公司同行业上市公司...同意公司聘请广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将上述两个议案提交董事会和股东大会审议。...

亚香股份(301220)内部审计制度

第七条 公司内部审计机构为审计部,为独立部门,由董事会下设的审计委 员会领导,对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情 况...在检查货币资金的内控制度时,应重点关注大额非经常性货币资金支出的授权...

胜科纳米(688757)胜科纳米内部审计工作制度

第二条本制度所称内部审计,是指由公司内部审计机构及人员,依据国家有关法律、...第三十五条公司应当在年度报告披露的同时,在中国证监会指定网站上披露内部控制自我评价报告和内部控制审计报告或者内部控制鉴证报告(如有)。...

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