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天宝翔:2024年度审计报告

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上...

成都经济技术开发区产业发展暨成渝地区双城经济圈汽车、电子信息产业协同发展情况专项审计调查结果公告

审计调查结果表明,成都经开区围绕建设成渝制造业高地目标,重点发展以汽车产业为主的现代制造业,巩固优势产业发展,推动产业多元化,成功创建全国首批、全省唯一“两业”融合试点区、国家火炬特色产业基地、四川省“双创”...

组成部分注册会计师向集团项目组沟通_25年注册会计师审计学习要点

注会 审计科目难度较高,审计流程复杂且严谨,从风险评估到控制测试,再到实质性程序,环环相扣,稍有疏忽就可能混淆。东奥为考生们整理了25年注册会计师审计学习要点精讲,助力大家打好基础...6.表明可能存在管理层偏向的迹象。...

审计会计估计和相关披露—​应对评估的重大错报风险_25年注会审计学习要点

以下是注会审计学习要点精讲,一起来看!【所属章节】 第十七章:其他特殊项目的审计 第一节:审计会计估计和相关披露 【知 识 点】 应对评估的重大错报风险 (一)概述 注册会计师应当针对评估的认定层次重大错报风险,在考虑...

思享无限公布2025年第一季度未经审计财务业绩

北京 2025年6月4日/美通社/-思享无限控股有限公司(以下简称\

资产出租管理专项审计6个主要问题情况报告

审计调查结果表明,三家集团积极推进企业实体化运营,加强资产经营管理,提高资产运营效率,财务核算较为及时,努力实现国有资产保值增值。但审计调查[各类审计方法案例报告模板搜索关注公众号内审网可参阅学习]也发现,三家...

奥浦迈(688293)澎立生物医药技术(上海)股份有限公司审计报告及财务报表(2023 年度至2024 年度)

原标题:奥浦迈:澎立 生物医药 技术(上海)股份有限公司审计报告及财务报表(2023 年度至2024 年度) 澎立 生物医药 技术(上海) 股份有限公司 审计报告及财务报表 2023年度至 2024年度 澎立 生物医药 技术(上海)股份有限...

东实环境:内部审计制度(北交所上市后适用)(修订)

第十六条 公司及下属公司应当保障内部审计机构和内部审计人员独立履行职责,探索建立与其他业务部门差异化的内部审计考核体系,不宜通过被审计企业(对象)评分等方式对内部审计机构和内部审计人员进行考核评价,任何组织和...

寒武纪(688256)关于中科寒武纪科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的财务报告及审计报告

原标题:寒武纪:天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于中科寒武纪科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的财务报告及审计报告 中科寒武纪科技股份有限公司 财务报表附注 2024年度 金额单位:人民币元 一、公司基本情况...

会计估计的性质_25年注册会计师审计学习要点

4.会计估计的结果与财务报表中原来已确认或披露的金额存在差异,并不必然表明财务报表存在错报(★),因为任何已观察到的结果都不可避免地受到作出会计...应当按照中国注册会计师审计准则的规定,获取充分、适当的审计证据,以...

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