• 最新
科蓝环保:内部审计制度(北交所上市后适用)

第十条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合审计部依法履行职责,不得妨碍审计部门的工作。第三章 职责和总体要求 第十一条 审计部应当履行以下主要职责: (一)对公司各内部机构、控股子公司以及...

藏格矿业(000408)董事会监察与审计委员会工作细则(2025年5月)

履行法律法规和规范性文件赋予的法定职责,审核公司披露报告中的财务信息及内部控制评价报告,统筹协调内外部审计、风险控制、...第十四条 公司职能部门负责监察与审计委员会会议的前期准备工作,并提供以下有关方面的书面资料: ...

海昌智能:内部审计制度(北交所上市后适用)

第七条 内部审计的实施机构是公司内控审计部(以下简称“内审部”),内审部在董事会审计委员会的领导下行使审计职权,并向董事会审计委员会报告工作。...9、对外投资及投入到控股子公司、参股公司、公司各职能部门的资金、资产的...

中天科技(600522)江苏中天科技股份有限公司内部审计制度(2025年修订)

第十条审计部履行职责所必须的经费,应当列入预算,由公司予以保证。...公司经营管理层或其他职能部门可根据经营管理需要提出审计需求,列入专项审计范围,具体包括科技项目审计、高企项目审计、工程项目决算审计等,报经董事长...

大洋电机:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人的公告

彭新定先生的教育背景、专业知识、技能、工作经历和审计管理经验均具备胜任所聘岗位的职责要求。四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况 公司本次换届选举完成后,刘奕华先生、侯予先生、郑馥丽女士因任期届满不再...

金富科技(003018)内部审计制度

第七条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责,提供必要的工作条件,不得妨碍内部审计部门的工作。...第十三条 内部审计人员实行岗位资格和后续教育制度,公司应当予以支持和...

科蓝环保:内部审计制度

第十四条 内部审计部门应当履行下列主要职责: (一)对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的...第二十七条 审计部对模范遵守公司规章制度、做出显著成绩的部门和个人可以向董事长、总经理提出给予奖励的建议。...

胜科纳米(688757)胜科纳米内部审计工作制度

内审部作为公司内部审计部门,对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。第七条内审部配置专职...第十一条公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内审部依法履行职责,不得妨碍内审部的工作。...

汇中股份(300371)汇中股份内部审计管理制度

第十一条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合审计部依法履行职责,不得妨碍审计部的工作。第三章 审计职责 第十二条 审计委员会在指导和监督审计部工作时,应当履行以下主要职责...

华熙生物(688363)华熙生物科技股份有限公司内部审计制度

第十四条内部审计人员依制度行使职权,公司内部各事业部、职能部门及下属分、子公司应当配合审计部门依照公司规定履行职责,任何部门和个人...2、被审计单位内部管理章程、业务流程、组织架构、岗位职责、权限与分工的书面文件;...

相关阅读