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无棣:内部审计职能全覆盖工作正式启动

齐鲁网·闪电新闻5月25日讯 5月23日,无棣县组织召开全县内部审计工作推进会议,无棣县审计部门聚焦主责主业,加强业务引领,推动内部审计立足.

印发文件提要求、组织培训促提升…扎实开展内部审计工作

加强审计全过程质量管理,切实加大审计整改督促,强化内部审计与其他监督力量的贯通协作。持续加强内部审计队伍建设,打造新时代内部审计铁军,鼓励和支持内部审计人员参与专业类继续教育,审计机关可以采取“以审代训”等方式...

北陆药业修订董事会审计委员会工作制度 强化财务监督与内部控制

修订《董事会审计委员会工作制度》,进一步规范公司治理结构,强化财务...制度强调审计委员会的独立性,规定其可行使《公司法》赋予监事会的职权,并需督导内部审计部门每半年检查高风险事项(如募集资金使用、关联交易等),发现...

润泽科技(300442)内部审计制度(2025年5月)

第一条 为加强润泽智算科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高审计工作质量,实现内部审计经常化、制度化,发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用。根据《中华...

豪威集成电路(集团)股份有限公司发布新版内部审计工作制度,强化内控与风险管理

中访网数据豪威集成电路 集团 股份有限公司 以下简称 豪威集团 于2025年5月正式发布新版《内部审计工作制度》旨在加强公司内部审计管理 提升内控与风险防控能力 该制度明� 了内部审计的组织架构 职责权限及工作流程 覆盖公司...

金富科技(003018)内部审计制度

内部审计制度 金富科技 股份有限公司 内部审计制度 (2025年修订) 第一章 总则 第一条 为加强对 金富科技 股份有限公司(以下简称“公司”)、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部监督,防范和控制风险,增强信息披露...

中天科技(600522)江苏中天科技股份有限公司内部审计制度(2025年修订)

第一条为规范公司内部审计监督,提高审计工作质量,实现内部审计工作制度化、规范化,发挥内部审计工作加强内部控制、促进企业经营管理、提高经济效益的作用。根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《审计署...

企业内部审计的注意事项

内部审计部门应在组织架构上保持独立,直接向董事会、审计委员会或管理层汇报工作,避免受其他部门干扰。审计人员在执行任务时,不能参与被审计单位的经营管理活动,与被审计单位或审计事项存在利害关系时,...四、强化风险意识 ...

汇中股份(300371)汇中股份内部审计管理制度

为了加强公司内部管理和控制,促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性,为管理层正确决策提供可靠的信息和依据,保护投资者合法权益,不断提高企业运营的效率及效果,依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作...

兆易创新(603986)兆易创新内部审计制度(草案)

第一条 为了建立健全内部审计制度,加强内部审计和监督工作,维护公司和全体股东的合法权益,改善经营管理,提高经济效益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》等国家法律、法规、...

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