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ST立方:公司正在有序推动内部控制审计报告所涉问题的整改工作

董秘你好,公司因为内控问题被st,请问公司解决的怎么样了?...公司回答表示,您好,公司正在有序推动内部控制审计报告所涉问题的整改工作,请您可以参看关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告,谢谢您。...

淮海实业集团:多措并举推进审计整改落实

淮海实业集团高度重视审计整改,采取切实可行的措施,充分发挥内部审计“经济体检”作用,推动审计整改落实,服务企业高质量发展。制定整改管理制度。制定审计整改管理制度,通过“6个明确”,即明确审计整改目

银行内部审计发现问题的整改与问责

将内部审计发现的问题、整改情况以及问责结果向内部员工和相关监管部门进行公开,一方面可以增强员工的合规意识,另一方面也便于接受外部监督,提高银行的公信力。银行内部审计发现问题后的整改与问责是一个系统工程,需要银行...

对提高农商银行内部审计监督质效的探讨_整改_人员_数据量

审计整改是内部审计工作的重要环节,也是检验审计工作成效的关键。建立有效的审计整改“回头看”和问责机制,能够确保审计发现问题得到及时整改,防范潜在风险。1.明确整改责任 在审计报告中明确指出被审计单位存在的问题,并...

狠抓过程管控 强化审计整改 推动内部审计工作科学化、规范化|监督|审计报告|中国内部审计_网易订阅

为深入贯彻落实2025年全国审计工作会议关于“科学规范提升年”行动要求,华侨城集团以巡视审计整改为契机,狠抓过程管控,强化审计整改,推动内部审计工作科学化、规范化,切实发挥审计监督质效。一是成立审计中心,完善“上审...

乐心医疗(300562)内部审计制度(2025年05月)

(四)指导内部审计部门的有效运作,公司内部审计部门应当向审计委员会报告工作,内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会;(五)向董事会报告内部审计工作进度、质量...

好书推荐|合规审计和审计整改图书推荐

本书聚焦审计整改“下半篇文章”,对审计整改学展开初步探索,主要内容包括四个部分:审计发现问题整改的共同基础、国家审计发现问题整改的责任主体和工作机制、内部审计发现问题整改的责任主体和工作机制、注册会计师审计发现...

汇中股份(300371)汇中股份内部审计管理制度

(四)指导内部审计机构的有效运作,公司内部审计机构应当向审计委员会报告工作,内部审计机构提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会;(五)向董事会报告内部审计工作进度、质量以及...

欣天科技(300615)内部审计制度(2025年5月)

内部审计制度(2025年5月) 深圳市 欣天科技 股份有限公司 内部审计制度 二○二五年五月 第一章 总 则 第1条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作,加强内部控制,维护股东利益,保障企业经营活动的健康发展,根据...

衢州完善人才运用机制效能,推动内部审计高质量发量

充分运用项目协同、清单督导、人员协作等模式,发挥内审在加强审计整改方面“主力军”作用,不断提高内部审计的独立性和权威性,加快推进国家审计与内部审计融合发展。2024年出台《衢州市内部审计专业人才管理办法》,采取...

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