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连亏六年的国联水产:剥离上游业务,财务、内控等多项违规

国联水产还被中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)查出2023年年报存在收入核算不准确、存货跌价准备计提不充分、应收账款坏账...围绕当初为何在财务方面出现多项疏漏,公司后续将如何加强内控管理、提振...

华神科技董事长黄明良等被警示,涉会计核算不规范、内控制度不完善

李俊(公司副总裁兼财务总监)对上述会计核算、内控管理与执行问题均负有责任;宋钢(公司副总裁,华神钢构董事长)对上述内控执行涉及华神钢构的相关事项负有责任。根据相关规定,四川监管局决定对黄明良、李俊、宋钢采取出具...

IPO雷达|能之光毛利率大涨真实性被连续追问!监管关注财务内控不规范整改情况

在新三板挂牌期间,公司及其控股股东、实际控制人、高级管理人员...能之光回复称,针对报告期内存在的财务内控不规范的情形,公司已及时进行了整改,建立完善相关内控制度并得到了有效运行,相关财务内控不规范情形已充分整改。...

IPO雷达|能之光毛利率大涨真实性被连续追问!监管关注财务内控不规范整改情况

能之光回复称,针对报告期内存在的财务内控不规范的情形,公司已及时进行了整改,建立完善相关内控制度并得到了有效运行,相关财务内控不规范情形已充分整改。(文章来源:深圳商报·读创) 文章来源:深圳商报·读创 责任编辑...

会计错记、资金占用、内控漏洞!华神科技被四川证监局“点名”

西藏康域财务经理还兼任客户财务负责人,人员管理不规范。四川证监局指出,华神科技的上述行为违反了《上市公司信息披露管理...其中,董事长兼总裁、实控人黄明良对会计核算、非经营性资金占用、内控管理与执行问题均负有责任;...

某上市公司董事会审计委员会实施细则出台 强化财务监督与内控管理

中访网 数据 某上市公司近日发布《董事会审计委员会实施细则》,进一步规范审计委员会的运作,提升公司治理水平。根据细则,审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,且至少1名为会计专业人士,主任委员由会计专业人士的...

慧辰资讯(688500.SH)修订内部审计制度 强化内控管理|财务|合规性_网易订阅

慧辰资讯(688500.SH)修订内部审计制度 强化内控管理,财务,合规性,慧辰资讯,内控管理,内部审计制度

上海爱婴室董事会审计委员会工作细则发布,强化财务监督与内控管理

细则明确,董事会在决策聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人、披露财务报告及内控评价报告等重大事项前,需经审计委员会全体成员过半数通过。此外,审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权,进一步提升监督效能...

拟IPO企业会计基础工作不规范、内控存在缺陷,包括收入计量未考虑销售返利、合同管理、费用报销和核算、...

请发行人:(1)逐一说明出现上述 内控不规范及会计核算不规范的具体原因、背景,说明前述不规范事项 整改的具体措施、整改完毕的具体时间、相关财务内控不规范事项是否影响发行人报告期内财务数据的真实性、准确性、完整性。...

ICM内控管理师:企业稳健运行的“隐形守护者”风控|财务_网易订阅

全球上市公司监管趋严(如中国《企业内控基本规范》),要求披露内控有效性报告;企业痛点: 初创企业:亟需搭建基础内控框架防风险;跨国集团:需统一全球子公司控制标准;金融机构:巴塞尔协议Ⅲ要求强化风控体系。数据:2024年...

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